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T3已經使用的會計科目如何設置輔助核算

作者:山東捷君         上傳時間:2016-03-28

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T3已經使用的會計科目要設置輔助核算:
當一個科目已經錄入期初余額和本期發(fā)生額后,由于精細核算的需求,要啟用輔助核算。
例:“其它應收款”科目期初余額100元,本期借方發(fā)生200元,憑證已經記賬。
因為該企業(yè)“其它應收款”主要是核算員工預借差旅費和歸還差旅費。公司老板就想知道,哪個員工有多少差旅費沒有歸還。
那么,這時就要把“其它應收款”科目設置為“個人往來”的。

或者設成“客戶往來”、“供應商往來”、“項目核算”、“部門核算其他的輔助如何設置?

處理步驟:
1.反記賬,取消憑證審核和出納簽字;
2.進入總賬期初余額中,把“其它應收款”的期初數(shù)100清空
3.在會計科目中,把“其它應收款”設置為個人往來輔助核算(會提示:“此科目已使用,修改輔助核算可能會造成數(shù)據(jù)錯誤!是否繼續(xù)?”,點擊“確定”按鈕);
4.期初余額界面,“其它應收款”科目顯示為藍色,
雙擊“其它應收款”的期初數(shù),彈出個人往來期初錄入界面。假定期初100元,分別應收員工張三40元,李四60元。則“其它應收款”的期初余額錄入如圖2-5所示。在“個人往來期初”錄入界面,點擊“退出”按鈕,則期初余額錄入界面“其它應收款”顯示為100元。

5.在填制憑證中,找到有“其它應收款”科目的憑證,選中“其它應收款”分錄,雙擊憑證右下角的 ,錄入輔助信息。

6.重新對憑證審核、出納簽字,記賬。

注 意:

上述的操作步驟,看似簡單,但一旦操作不當,容易造成數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)(對賬不平)。
下面就把誤操作給大家展示出來,在以后的操作過程中應避免。

不正確的步驟及現(xiàn)象:
1.反記賬,取消憑證審核和出納簽字;
2.在會計科目中,把“其它應收款”設置為個人往來輔助核算;
(此時的現(xiàn)象:在期初余額界面,“其它應收款”科目顯示為藍色,表示輔助核算的科目,輔助核算的科目是不能直接修改期初余額的,所以“其它應收款”的期初余額100元無法刪除。)
3.雙擊“其它應收款”的期初數(shù),彈出個人往來期初錄入界面,錄入張三40元;李四60元。
(此時的現(xiàn)象:退出個人往來期初錄入界面,則“其它應收款”期初余額為200元。但明細記錄中顯示的是100元,這樣就造成了“總賬和個人往來輔助賬對賬不平”。)

引申年結問題:

年度結轉后,總賬期初余額也會出現(xiàn)總賬和輔助明細賬對賬不平的情況,可以參照上述的修改方法。
例:年度結轉后,總賬和客戶往來明細賬對賬不平是。
錯誤報告中顯示:應收賬款科目總賬250元,明細賬200元。試算平衡,說明總賬數(shù)據(jù)是正確的。很可能在年度結轉過程中少結轉了一行明細記錄。

修改步驟:
1.到會計科目中,把“應收賬款”的客戶往來輔助核算取消;
2.到總賬期初余額界面,這時“應收賬款”的期初數(shù)是可以修改的。修改為與明細記錄合計一致(不管明細記錄合計是否正確)。本例中修改為200元。
3.再到會計科目中,把“應收賬款”科目設置為客戶往來輔助核算;
4.再到總賬期初余額中,雙擊“應收賬款”得期初數(shù),參照上年末應收賬款的客戶往來明細記錄,在這里補加記錄,或者修改記錄金額。使“應收賬款”科目期初余額為250元。(還要保證試算平衡)。
注意:如果開始試算不平衡,明細記錄合計數(shù)正確,總賬數(shù)不正確。則修改步驟操作到第(3)步即可。
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